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內部稽核組織及運作

內部稽核組織及運作

本公司之內部稽核單位直接隸屬董事會,為一獨立單位,並配置專任稽核主管及稽核人員,從事辦理公司內部稽核工作。

本公司稽核單位依據內部稽核實施細則,執行稽核相關業務。除了執行經董事會通過之年度稽核計劃外,另視情況執行專案稽核作業,並彙總查核結果及異常事項改善追踨結果後提出報告,據以評估內部控制制度設計及執行之有效性。稽核單位亦依規定覆核內部各單位及子公司執行之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

本公司稽核單位除了列席董事會例行會議報告稽核業務外,並於每月或必要時向董事長及獨立董事報告相關業務。